این مقایسه از رشد قابل توجه ۵۸ درصدی درآمد عملیاتی شرکت در سال مالی جاری حکایت دارد. بررسی جزئیات فروش نشان میدهد که نماد «پاسا» در مهر ماه توانسته ۳۷۲ میلیارد تومان درآمد از محل عرضه محصولات خود ثبت کند که از این میان ۲۹۵ میلیارد تومان متعلق به بازار داخلی و ۷۷ میلیارد تومان مربوط به صادرات بوده است. ترکیب فروش شرکت حاکی از حفظ تقاضای پایدار در بازار داخل و افزایش تدریجی سهم صادراتی در سبد فروش آن است. ایران یاسا تایر و رابر یکی از تامینکنندگان اصلی تایرهای سبک و سنگین برای بازارهای داخلی و منطقهای محسوب میشود و گزارش مالی تازه این شرکت بیانگر روند رو به رشد فروش در بخشهای تولید و صادرات طی ماههای اخیر است.
فروش چند بعدی
بر اساس اعلام شرکت ایران یاسا تایر و رابر از طریق سامانه کدال و گزارش معتبر منابع بازار سرمایه، این شرکت در مهر ۱۴۰۴ موفق به فروش ۳۷۲ میلیارد تومان شد که این رقم، برای نخستین ماه پاییز، نسبت به عملکرد ماههای پیشین شرکت رشدی قابل توجه دارد. عملکرد ماهانه در این سطح، ادامه روند صعودی است که شرکت از ابتدای سال مالی جدید آغاز کرده و با توجه به فصل پاییز که معمولا تقاضا کمی با کاهش مواجه میشود، اهمیت آن را دو چندان میسازد.
این فروش عمدتا شامل محصولات اصلی شرکت یعنی تایرها، تیوبها و برخی فرآوردههای جانبی است و توزیع آن به تفکیک بازار داخلی و خارجی بر اساس گزارشهای سالیان اخیر ایران یاسا، عمدتا به نفع بازار داخلی بوده، اما سهم صادرات نیز به طور آهسته در حال افزایش است. ترکیب فروش مهر تا حدودی منعکسکننده موفقیت شرکت در جلب رضایت خودروسازان، شبکه بازار قطعات یدکی و اخذ بخشی از بازار صادراتی مورد انتظار است.
از سوی دیگر، مقدار فروش مهرماه برای ارزیابی موفقیت شرکت کافی نیست و باید به نسبت دوره مشابه سال قبل، نرخ رشد فروش و مقایسه با میانگین ماهانه شرکتهای همصنف نیز توجه شود تا تصویری دقیقتر از جایگاه پاسا در صنعت خودرو و بازار مصرف به دست آید. برای صحتسنجی رشد فروش مهرماه ۱۴۰۴، لازم است به آمار مقایسهای با مهر ۱۴۰۳ و حتی مهر ۱۴۰۲ نیز رجوع شود.
بررسی دادههای منتشرشده در کدال و مطبوعات بورسی نشان میدهد که فروش ۷ ماهه سال قبل (منتهی به مهر ۱۴۰۳) ایران یاسا معادل ۱۵۵۵ میلیارد تومان بوده و این عدد در پایان مهر ۱۴۰۴ به بیش از ۲۱۱۴ میلیارد تومان رسیده است (فقط ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴). این رشد به معنای افزایش تقریبی ۶۹ درصدی درآمدهای عملیاتی شش ماهه سال ۱۴۰۴ در مقایسه با نیمه ابتدایی سال پیش است و فروش مهرماه ۱۴۰۴ نیز توانسته بخشی از نرخ رشد را تداوم بخشد.
باتوجه به اینکه در عملکرد میاندورهای ۹ماهه سال مالی گذشته نیز شرکت موفق به تحقق رشد ۲۵ درصدی درآمد و ۲۲ درصدی سود خالص شد، میتوان نتیجه گرفت که شرکت نهتنها روند کاهشی سالهای ۱۴۰۰ـ۹۸ را متوقف کرده، بلکه با اقدامات داخلی، ارتقای محصولات و سیاستهای بازارسازی توان خروج از رکود را داشته است.
در بعد تناژی نیز مقایسه با حجم تولید و فروش نشان میدهد که ایران یاسا از منظر مقدار، علیرغم شرایط اقتصادی پیچیده و سهمیهبندی بازار، توانسته است تثبیت فروش داشته باشد و حتی در برخی بازهها رشد مقدار تولید تایر و تیوب را نسبت به مدت مشابه نشان دهد. به این ترتیب، خبر فروش مهر ۱۴۰۴ در مقیاس محدود یک ماه تنها یک رویداد مثبت نیست، بلکه نشاندهنده ثبات در عملکرد مالی شرکت در دوران تحولات اقتصادی و ارزی سال جاری است.
درآمد عملیاتی ششماهه سال ۱۴۰۴ ایران یاسا با جهش قابل توجهی مواجه بود. در حالی که درآمد عملیاتی ششماهه سال قبل (۱۴۰۳) برابر با ۱۲۴۸ میلیارد تومان بود، این عدد برای شش ماهه اول ۱۴۰۴ به ۲۱۱۴ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۶۹ درصدی است. همچنین سود خالص شرکت نیز در همین بازه زمانی ۴۳ درصد رشد را نشان داده است.
موفقیت نسبی برای زمینه چینی آینده
این روند صعودی، اگرچه نهایتا متاثر از افزایش قیمت تمامشده مواد اولیه، افزایش تعرفههای وارداتی، قیمتگذاری دستوری و فشارهای تورمی قرار دارد، اما بازتابدهنده موفقیت نسبی شرکت در مدیریت هزینهها، تقویت سطح تولید و فروش و بهرهبرداری از فرصتهای بازار داخلی و صادرات است.
در بخش تولید، شرکت با تولید سالانه افزون بر ۱۸ هزار تن تا سال ۱۴۰۳ در رتبه هفتم از لحاظ وزنی در صنعت لاستیک ایران قرار دارد و بیش از ۶ درصد از کل تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است.
سهم قابل توجه تولیدات شرکت از تیوب و تایرهای موتورسیکلت و بازار کشاورزی نیز نقش کلیدی ایران یاسا در صنعت حملونقل غیرخودرویی را تقویت میکند. ثبت فروش ۳۷۲ میلیارد تومانی پاسا در مهر ۱۴۰۴، به نسبت روند دورهای سال قبل و وضعیت ماههای ابتدایی امسال، نشانه موفقیت شرکت در حفظ روند رو به رشد درآمد و تثبیت بازار محصولات اصلی خود است.
ایران یاسا تایر و رابر، علیرغم سیاست قیمتگذاری دستوری، شوکهای ارزی و فضای رقابتی سخت در صنعت تایر، توانسته از فرصت رشد تقاضای داخلی و افزایش نسبی سهم صادرات، برای تقویت سودآوری و تداوم عملیات بهره ببرد.
این دستاورد در شرایطی محقق شده که بسیاری از رقبای صنعت با کاهش تیراژ و حاشیه سود مواجه بودند و بسیاری از بنگاههای قطعهسازی، در تله کمبود نقدینگی و فشار نقدینگی خودروسازان گیر کردهاند. تداوم این روند مثبت در گرو اصلاح زیرساختهای قانونی و اقتصادی، بهرهبرداری از فرصتهای رشد صادرات و نوسازی خطوط تولید خواهد بود.
